为进一步提升内部审计效能,高质量服务学校治理和发展,3月4日,学校召开内部审计工作领导小组会。校党委书记陈寒、校长李敏、党委副书记罗娅君、副校长王力出席会议,会议由校长李敏主持,学校组织部、党办院办、纪委办、人事处、巡察办、计财处、国资处、基建处、发规处、后勤处、科技处、招就处、学工部等部门主要负责人参加会议。

会议听取了审计处关于学校2024年度内部审计工作情况的汇报,并审议了2025年度内部审计工作计划;与会单位围绕进一步加强制度建设、队伍建设、廉政风险防控、资产管理、审计成果综合运用等方面提出了建议和意见。
会议肯定了内部审计工作在2024年取得的成绩和突破,并指出内部审计工作要做好揭示问题“上半篇文章”,谋划好审计整改“下半篇文章”。一是要围绕重点人员、重点部门、重点经费开展工作;二是要深入分析问题产生的根本原因,提升审计整改执行效果;三是对于共性问题举一反三,做好贯穿协同工作。
陈寒强调,2025年内部审计工作要着力发挥好“三个作用”:一是聚焦主责主业,充分发挥好审计出效益的作用;二是基于问题反思工作,充分发挥好审计促进内部治理完善的作用;三是强化整改落实,充分发挥审计整改的推动作用。最后,对内部审计工作提出一个建议,要持续提升内部审计力量,锤炼内部审计队伍,全面提升内部审计质效。